|
Faktúra |
ZSD-F-2025/64
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/53
|
Oprava dverí
|
84,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
09.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/14
|
Oprava pohonu brány
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ondrej Hatvanský BRITAKOV - umelecké kováčstvo |
|
05.05.2025 |
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/15
|
Vlajka SR, št. znak
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
|
05.05.2025 |
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/16
|
Oprava zámku
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
|
05.05.2025 |
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/17
|
Výmena zámku
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
|
05.05.2025 |
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/18
|
Kancelársky a upratovací materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/47
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/49
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/50
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
belasaNET s.r.o. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/52
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
07.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/48
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/54
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/60
|
Aktualizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/55
|
Oprava brány
|
189,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ondrej Hatvanský BRITAKOV - umelecké kováčstvo |
11.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/62
|
Aktualizácia
|
96,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/61
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/63
|
Kancelársky a upratovací materiál
|
143,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
PAPERA s.r.o. |
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/59
|
Oprava zámku
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/58
|
Spracovanie súhrnnej správy za rok 2024
|
246,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
14.04.2025 |
05.05.2025 |