|
Faktúra |
095/2022
|
Toner
|
30,77 |
s DPH |
51
|
|
25.05.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
Faktúra |
098/2022
|
Oprava EZS
|
148,80 |
s DPH |
50
|
|
25.05.2022 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
Faktúra |
112/2021
|
112/2021
|
Telefón |
s DPH |
40,58
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
10.08.2021 |
|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
Faktúra |
188/2021
|
Telefón
|
25,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
187/2021
|
Aktualizácie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
186/2021
|
Aktualizácie
|
46,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
197/2021
|
Plyn
|
472,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
196/2021
|
Plyn
|
960,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
195/2021
|
Obnova licencie Microsoft 365
|
58,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
alza.sk |
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
194/2021
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
190/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
193/2021
|
Bianko papier na vysvedčenia
|
96,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
198/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
14.12.2021 |
|
Faktúra |
200/2021
|
Previerka PZS
|
191,23 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ergomed Poliklinika s.r.o. |
|
14.12.2021 |
|
Faktúra |
199/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
14.12.2021 |
|
Faktúra |
201/2021
|
Učebnice
|
114,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
preskoly.sk |
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
202/2021
|
Aktualizácie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
203/2021
|
Kniha
|
264,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
CBS s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
204/2021
|
Servis EZS
|
147,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
27.12.2021 |