|
Faktúra |
095/2022
|
Toner
|
30,77 |
s DPH |
51
|
|
25.05.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
Faktúra |
098/2022
|
Oprava EZS
|
148,80 |
s DPH |
50
|
|
25.05.2022 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
Faktúra |
112/2021
|
112/2021
|
Telefón |
s DPH |
40,58
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
10.08.2021 |
|
Faktúra |
048/2022
|
Kreslá
|
577,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Sconto nábytok |
|
17.03.2022 |
|
Objednávka |
ZS-O-010/2022
|
Školské pomôcky
|
2 265,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Lienka - E. Tóthová |
|
09.03.2022 |
|
Objednávka |
ZS-O-011/2022
|
Didaktické pomôcky - obrazové mapy
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
15.03.2022 |
|
Objednávka |
ZS-O-012/2022
|
Kreslá
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Sconto nábytok |
|
16.03.2022 |
|
Faktúra |
046/2022
|
Tlačivá
|
109,13 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
17.03.2022 |
|
Faktúra |
047/2022
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Delta Košice s.r.o. |
|
17.03.2022 |
|
Faktúra |
049/2022
|
Aktualizácie
|
72,05 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
17.03.2022 |
|
Faktúra |
050/2022
|
Tlačivá
|
97,32 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
17.03.2022 |
|
Faktúra |
051/2022
|
Školské pomôcky - žiaci mimo HN
|
2 265,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Lienka - E. Tóthová |
|
17.03.2022 |
|
Faktúra |
053/2022
|
Didaktická technika
|
3 591,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
audio services s.r.o. |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
052/2022
|
Vstupenky
|
128,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Tramtaria travel s.r.o. |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
045/2022
|
Plyn
|
468,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
08.03.2022 |
|
Faktúra |
054/2022
|
Didaktické pomôcky - obrazové mapy
|
528,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
055/2022
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
30.03.2022 |
|
Faktúra |
056/2022
|
Softvér
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
audio services s.r.o. |
|
30.03.2022 |
|
Faktúra |
058/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
04.04.2022 |
|
Faktúra |
059/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
04.04.2022 |